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預決算專欄
  • 2019年度部門決算
  • 作者:  編輯:  來源:   浏覽:22993   時(shí)間:2020年09月15日

  • 一、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校概況

    (一)部門職責

    1、學(xué)校以立德樹人爲根本的人才培養。堅持德智體美勞五育并舉,強化政治修養、職業素養、生活涵養、健康培養,打通了專科-本科-碩士的培養通道(dào),促進(jìn)“人人成(chéng)才、人人出彩”,培養适應時(shí)代需要的複合式創新型高素質技術技能(néng)人才。

    2、學(xué)校以紮根區域爲特色的辦學(xué)。學(xué)校引領職教改革創新,示範效應輻射全國(guó),建成(chéng)6個實力雄厚專業群,40個專業覆蓋了浙南地區主要支柱産業和特色行業,形成(chéng)了以工科類專業爲主、設計創意類專業爲特色、經(jīng)管類專業協調發(fā)展的專業格局。

    3、學(xué)校以“一帶一路”爲重點的國(guó)際化合作辦學(xué)。學(xué)校培養境外師生來校職業技能(néng)培訓或文化研習;培養一帶一路沿線國(guó)家中國(guó)企業在境外生産經(jīng)營所需要的本土人才,爲海外分校開(kāi)展學(xué)曆和非學(xué)曆教育。                   4、學(xué)校主動适應學(xué)習型社會(huì)和終身教育體系建設的需要,适當開(kāi)展繼續教育等其他形式的學(xué)曆和非學(xué)曆教育,開(kāi)展面(miàn)向(xiàng)社會(huì)的技術技能(néng)培訓。

     5、學(xué)校堅持産學(xué)研結合,積極開(kāi)展基礎學(xué)科研究和應用開(kāi)發(fā)研究,推動學(xué)術進(jìn)步、科技創新和成(chéng)果轉化,大力提高服務地方的能(néng)力和水平,促進(jìn)校地互動共進(jìn)、和諧發(fā)展。

    (二)機構設置

    從預算單位構成(chéng)看,文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校部門決算包括:局本級決算1 個、局屬事(shì)業單位決算0個

    納入文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

    二、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年度部門決算公開(kāi)表

    詳見附表。(附相關表格10張)

    三、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年度部門決算情況說(shuō)明

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度收、支總計44,494.46萬元(其中,收入總計包含本年收入38,268.51萬元和年初結轉結餘6,225.95萬元;支出總計包含本年支出40,075.60萬元、年末結轉結餘4,264.39萬元和結餘分配154.47萬元)2018年度相比,收、支總計各增加6,490.00萬元,增長(cháng)17.08%。主要原因是:智能(néng)制造公共實訓與服務中心基建工程項目撥款、政策調整以及增人導緻工資、社保、醫療等增加。

    (二)收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計38,268.51萬元;包括财政撥款收入21,887.78萬元(其中,一般公共預算19,198.35萬元,政府性基金預算2,689.43萬元),占收入合計57.20%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事(shì)業收入15,889.02萬元,占收入合計41.52%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入491.71萬元,占收入合計1.28%。

    (三)支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計40,075.60萬元,其中基本支出20,913.66萬元,占52.19%;項目支出19,161.93萬元,占47.81%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)财政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度财政撥款收、支總計23,814.11萬元(其中,财政撥款收入總計包含本年收入21,887.78萬元、年初财政撥款結轉和結餘1,926.34萬元;财政撥款支出總計包含本年支出23,804.09萬元、年末财政撥款結轉和結餘10.02萬元,與2018年相比,财政撥款收、支總計各增加6,001.17萬元,增長(cháng)33.69%。主要原因是:智能(néng)制造公共實訓與服務中心基建工程項目撥款、政策調整以及增人導緻工資、社保、醫療等增加。

    (五)一般公共預算财政撥款支出決算情況說(shuō)明

    1.一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算财政撥款支出21,114.66萬元,占本年支出合計的52.69%。與2018年相比,一般公共預算财政撥款支出增加4,185.22萬元,增長(cháng)24.72%。主要原因是:專項撥款以及增人導緻工資、社保、醫療等增加。

    2.一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。

    2019年度一般公共預算财政撥款支出21,114.66萬元,主要用于以下方面(miàn):一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出18,857.90萬元,占89.31%;科學(xué)技術(類)支出78.50萬元,占0.37%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出24.29萬元,占0.12%;社會(huì)保障和就(jiù)業(類)支出0萬元,占0%;衛生健康(類)支出835.36萬元,占3.96%;節能(néng)環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出1,318.62萬元,占6.25%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還(hái)本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

    3.一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲15,732.80萬元,支出決算爲21,114.66萬元,完成(chéng)年初預算的134.21%,主要原因是專項撥款、增人導緻工資、社保、醫療以及政策調整增加。

    教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲4.39萬元,決算大于年初預算4.39萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因是 2015年提升地方高校辦學(xué)水平專項資金等專項撥款。

    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲15萬元,決算大于年初預算15萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因是教育教學(xué)成(chéng)果獎專項撥款。

    教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。2019年初預算爲13,657.64萬元,支出決算爲17,562.82萬元,完成(chéng)年初預算的128.59%,決算數大于預算數的主要原因2019年現代職業教育質量提升計劃等專項資金撥款。

    教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲1,048.8萬元,決算大于年初預算1,048.8萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因2019年市縣教育費附加等專項資金撥款。

    教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲226.9萬元,決算大于年初預算226.9萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因2019年普通本專科國(guó)家資助學(xué)金補助等專項資金撥款。

    科學(xué)技術支出(類)技術研究與開(kāi)發(fā)(款)應用技術研究與開(kāi)發(fā)(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲74.97萬元,決算大于年初預算74.97萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因2017年第二批省級科技中小企業扶持和科技發(fā)展等專項資金撥款。

    科學(xué)技術支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲3.52萬元,決算大于年初預算3.52萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因2018年社會(huì)科學(xué)研究項目補助等專項資金撥款。

    文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化和旅遊(款)其他文化和旅遊支出(項)。2019年初預算爲0萬元,支出決算爲24.29萬元,決算大于年初預算24.29萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,決算數大于預算數的主要原因第四批浙江省重點文化創新團隊補助專項資金撥款。

    衛生健康支出(類)行政事(shì)業單位醫療(款)事(shì)業單位醫療(項)。2019年年初預算爲918.06萬元,2019年支出決算爲835.36萬元,完成(chéng)年初預算的90.99%,決算數小于預算數的主要原因是按實際人數繳費

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2019年年初預算爲1,000.41萬元,2019年支出決算爲1,135.42萬元,完成(chéng)年初預算的113.5%。決算數大于預算數的主要原因是職工人數以及政策調整增加。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2019年年初預算爲156.69萬元,2019年支出決算爲183.2萬元,完成(chéng)年初預算的116.92%。決算數大于預算數的主要原因職工人數增加。

    (六)一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2019年度一般公共預算财政撥款基本支出14,853.25萬元,其中:

    人員經(jīng)費14,271.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險金、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險補助繳費、其他社會(huì)保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對(duì)個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費581.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)政府性基金預算财政撥款支出決算總體情況

    1.政府性基金預算财政撥款支出決算總體情況。

    2019年度政府性基金預算财政撥款支出2,689.43萬元,占本年支出合計的6.71%。與2018年相比,政府性基金預算财政撥款支出增加1,824.95萬元,增長(cháng)211.11%。主要原因是:新增了智能(néng)制造公共實訓與服務中心基建工程項目、雙高院校創建項目以及政策調整等增加。

    2.政府性基金預算财政撥款支出決算結構情況。

    2019年度政府性基金預算财政撥款支出2,689.43萬元,主要用于以下方面(miàn):科學(xué)技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就(jiù)業(類)支出0萬元,占0%;節能(néng)環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出2,135.21萬元,占79.39%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出554.22萬元,占20.61%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

    3.政府性基金預算财政撥款支出決算具體情況。

    2019年度政府性基金預算财政撥款支出年初預算爲0萬元,支出決算爲2,689.43萬元,完成(chéng)年初預算的0%,主要原因是智能(néng)制造公共實訓與服務中心基建工程項目、雙高院校創建項目以及政策調整等支出增加。其中:

    城鄉社區支出(類)國(guó)有土地使用權出讓收入及對(duì)應專項債務收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲2135.21萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,主要原因智能(néng)制造公共實訓與服務中心基建工程項目、雙高院校創建項目支出增加

    其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲534.27萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,主要原因是政策調整支出增加。

    其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事(shì)業的彩票公益金支出(項)。年初預算爲0萬元,支出決算爲19.95萬元,因年初預算爲0,無法計算預算完成(chéng)率,主要原因是體育局與高校合辦項目支出增加。

    (八)2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

    1.“三公”經(jīng)費一般公共預算财政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算财政撥款支出預算爲37.39萬元,支出決算爲33.64萬元,完成(chéng)預算的89.97%2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算安排的出國(guó)培訓支出減少。

    2.“三公”經(jīng)費一般公共預算财政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算财政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費用支出決算爲33.64萬元,占100.00%,與2018年度相比,增加33.64萬元,增長(cháng)100%,主要原因是參加省教育廳等組團的公務出國(guó)(境)的住宿費、國(guó)際旅費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費支出決算爲0萬元,占0%,與2018年度相比,增0萬元,增長(cháng)0%,主要原因是2018年和2019年均無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算爲0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長(cháng)0%,主要原因是2018年和2019年均無一般公共預算安排公務接待費支出。具體情況如下:

    1)因公出國(guó)(境)費預算數爲37.39萬元,支出決算爲33.64萬元。完成(chéng)預算的89.97%。主要用于參加省教育廳等組團的公務出國(guó)(境)的住宿費、國(guó)際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算安排的出國(guó)培訓支出減少。

    其中,全年使用一般公共預算财政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團組2個;本單位全年因公出國(guó)(境)累計9人次。

    2)公務用車購置及運行維護費預算數爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成(chéng)預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無預算,無支出。

    公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于應急保障、教師上下班接送車、學(xué)生實習外出接送等所需的公務用車燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開(kāi)支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量爲0輛。

    3)公務接待費預算數爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成(chéng)預算的0%。主要用于國(guó)外來賓、受邀專家、兄弟院校來訪人員接待等支出。決算數等于預算數的主要原因是無預算,無支出。全年使用一般公共預算财政撥款國(guó)内公務接待0批次,累計0人次。

    外賓接待支出0萬元,主要用于接待國(guó)外合作學(xué)校、國(guó)外來賓來溫交流人員的吃住行等支出;接0人次,0批次。

    其他國(guó)内公務接待支出0萬元,主要用于接待受邀專家兄弟院校來訪人員費用支出。接待0人次0批次。

    (九)部門預算績效情況說(shuō)明

    1.預算績效管理工作開(kāi)展情況。

    根據預算績效管理要求,本部門組織對(duì)2019年度一般公共預算項目支出全面(miàn)開(kāi)展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目45個,共涉及資金6,261.42萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對(duì)2019年度智能(néng)制造公共實訓與服務中心建設工程、體育局與高校合辦項目3個政府性基金預算項目支出開(kāi)展績效自評,共涉及資金2,155.16萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

    未組織對(duì)教學(xué)經(jīng)費招生就(jiù)業經(jīng)費”等48個項目開(kāi)展部門評價。

    組織對(duì)文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校開(kāi)展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出21,114.66萬元,政府性基金預算支出2,689.42萬元。其中,對(duì)學(xué)院整體支出由計劃财務處開(kāi)展績效評價。從評價情況來看,總體績效目标明确,圍繞申報中國(guó)特色高水平高職院校努力實施,并于2019年12 月10日列入教育部、财政部最終發(fā)布的建設名單。但是個别項目還(hái)存在預算及預期績效目标編制不夠規範完整、效果目标較籠統。

    2. 部門決算中項目績效自評結果

    文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校在2019年度部門決算中反映教學(xué)經(jīng)費招生就(jiù)業經(jīng)費的項目績效自評結果。

                                           2019年度溫州市财政支出項目績效評分表

                                                                                                金額單位:     萬元

    項目單位

    名稱

    文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校(蓋章)

    項目名稱

    教學(xué)經(jīng)費

    項目

    責任部門

    教務處、現代教育技術中心、學(xué)報、國(guó)際教育學(xué)院、公共教學(xué)部

    項目負責人

    唐高平、林天峰、池春陽、武俊梅、趙嶽峰

    聯系電話

    86680019

    項目

    基本

    情況

    上年

    結轉

    年初預算安排數

    預算調整數

    财政支付數

    預算結餘數

    0

    875

    40

    915

    0

    評價内容

    分值

    自評說(shuō)明

    自評得分

    項目預算及預期績效目标編制水平

    10

    本項目預算(即投入目标)編制科學(xué)、規範、合理。産出目标和效益效果目标設置了相關績效指标,預期績效目标申報完整相關,投入與項目産出、效果目标匹配。

    7

    預算執行率

    10

    S=100%

    10

    項目組織管理水平

    15

    建立了文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校實踐教學(xué)管理辦法(溫職院教〔2017〕3号)、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校畢業綜合實踐管理辦法(溫職院教〔2017〕30号)、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校實訓耗材管理辦法(溫職院教〔2011〕4号)、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校畢業綜合實踐工作管理規定(溫職院教〔2015〕25号)、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校學(xué)生頂崗實習管理辦法(溫職院教〔2015〕20号)、文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校學(xué)生職業技能(néng)比賽管理辦法(溫職院教〔2015〕125号)、《關于學(xué)院印制費用調整的通知》(溫職院辦【2014】6号文件)、《文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校信息化項目管理辦法》、《文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校項目庫管理辦法(試行)》等制度,相關支出嚴格遵照相關制度執行。涉及政府采購的項目,嚴格按照政府采購流程開(kāi)展采購業務,做到公開(kāi)、公平和公正。

    14

    資金支出

    合理合規

    15

    資金支出符合國(guó)家财經(jīng)法規和财務管理制度以及專項資金管理辦法等規定的支出,無不合規支出。

    12

    項目産出

    30

    每一季印刷紙質學(xué)報,共4期;公共教學(xué)部組織學(xué)生參加浙江省大學(xué)生運動會(huì)武術、遊泳、網球、排球、田徑、健舞、乒乓球等項目比賽,榮獲參加全國(guó)大學(xué)生體育比賽榮獲第一名1項,第五名2項,第六名2項,第七名2項,第八名2項;參加浙江省大學(xué)生體育運動比賽,第一名5項、第二名7項、第三名8項;2019年我院培訓61名境外師生來校職業技能(néng)培訓或文化研習;培養一帶一路沿線國(guó)家中國(guó)企業在境外生産經(jīng)營所需要的本土人才,爲華人華僑聚集地培訓238人次,爲海外分校開(kāi)展學(xué)曆和非學(xué)曆教育,培養130名技能(néng)人才;2019年學(xué)生參加國(guó)家、省、市各類學(xué)科競賽和職業技能(néng)大賽項目120多項,其中獲得意大利ADesign Award國(guó)際設計大獎賽銀獎2項,優秀獎1項,德國(guó)紅點設計獎銀獎1項;國(guó)家一等獎2項、二等獎3項,三等獎4項;省級特等獎2項,一等獎24項、二等獎54項、三等獎127項,共獲獎220項;校内技能(néng)大賽共設62個比賽項目,其中校企聯辦項目15個,面(miàn)向(xiàng)全院學(xué)生參賽項目9個,參賽總人數爲4195人;

    27

    項目效益(效果)

    20

    積極組織申報雙高校建設項目,紮實推進(jìn)重點校建設工程,加強專業建設,深化産教融合,大力推進(jìn)信息化建設,繼續推動常規教學(xué)管理和保障體制改革,努力提高人才培養質量,完成(chéng)2019年度學(xué)校重點工作和各項常規教學(xué)工作,取得了良好(hǎo)的社會(huì)效益。保證學(xué)院、學(xué)生公寓、繼續教育學(xué)院網絡通暢與信息安全、全院的教學(xué)、辦公設備正常運轉,提高信息化水平、更好(hǎo)地服務于教學(xué)、管理、生活。輸出了中國(guó)職業教育标準,助力優質産能(néng)走出去,提升國(guó)際化能(néng)力,打造區域性國(guó)際化特色高職院校,争創國(guó)内一流、國(guó)際有影響力的高職院校。保障學(xué)術質量及規範,按時(shí)保質出版發(fā)行,實際上産生的績效效果是在保證學(xué)報規範出版發(fā)行的基礎上,進(jìn)一步提升學(xué)校及學(xué)報在期刊界的知名度。

    18

    合計

    100


    88

    自評結果

    -

     90分得分100分 R良好(hǎo)  80分得分<90

      一般  60分得分<80 較差  得分<60

     

    教學(xué)經(jīng)費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,項目自評得分88分,自評結論爲良好(hǎo)”。項目全年預算數爲915萬元,執行數爲915萬元,完成(chéng)預算的100%。項目績效目标完成(chéng)情況:一是組織學(xué)生參加各類競賽120多項;二是組織暑期社會(huì)實踐隊84支,組織9個系定崗實習,涉及人數3508人,落實率爲99.49%。發(fā)現的問題及原因:一是部分子項目預算内容不夠細化;二是績效目标編制不夠規範。下一步改進(jìn)措施:一是部分子項目預算内容要細化,編制到人數、次數;二是績效目标編制要規範,對(duì)學(xué)校的績效目标做成(chéng)預算績效指标庫供大家選擇。

                                          2019年度溫州市财政支出項目績效評分表

                                                                                                               金額單位:萬元

    項目單位

    名稱

    文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校(蓋章)

    項目名稱

    招生就(jiù)業經(jīng)費

    項目

    責任部門

    招生就(jiù)業處

    項目負責人

    林香港

    聯系電話

    0577-86680238

    項目

    基本

    情況

    上年

    結轉

    年初預算安排數

    預算調整數

    财政支付數

    預算結餘數


    210


    198.7

    11.3

    評價内容

    分值

    自評說(shuō)明

    自評得分

    項目預算及預期績效目标編制水平

    10

    預算編制測算科學(xué)合理,預期績效目标明确,投入産出相匹配。

    8

    預算執行率

    10

    S=94.62%

    9.5

    項目組織管理水平

    15

    招生就(jiù)業經(jīng)費嚴格按照浙江省教育廳、浙江省物價局、浙江省财政廳以及學(xué)院的相關管理制度支出。相關管理文件主要包括:《文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校關于加強招生宣傳工作的實施意見》、《招生就(jiù)業質量提升工程實施意見》、《新生獎學(xué)金評選辦法》等。

    13

    資金支出

    合理合規

    15

    本年項目支出明細主要分招生和就(jiù)業兩(liǎng)類。招生支出主要包括:招生宣傳資料設計印刷制作支出、招生宣傳生源校走訪和招生會(huì)議差旅支出、招生咨詢會(huì)展位費支出、錄取通知書制作印刷寄送支出、提前招生各項考務工作支出等。就(jiù)業支出主要包括招聘活動展位搭建租賃支出、就(jiù)業資料設計制作支出、畢業生和企業走訪差旅支出、畢業生檔案資料寄送支出、就(jiù)業網站維護支出等。各類支出符合國(guó)家相關法律法規、财務管理制度等規定,且均在預算範圍内,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。

    15

    項目産出

    30

    (1)2019年學(xué)院招生錄取4641人,其中省内4109人,省外532人。

    (2)參加招生咨詢會(huì)65場,走訪生源校291所,印制宣傳資料80000份。

    (3)2019年,我校共舉行各類招聘會(huì)59場,其中綜合性招聘會(huì)4場,專業/行業專場招聘會(huì)3場,企業專場宣講會(huì)52場;開(kāi)展升學(xué)指導、就(jiù)業指導、職業規劃類活動40餘場;組織8組選手參加省職規賽的集訓。

    (4)2019年畢業生職業發(fā)展狀況和人才培養質量調查工作中,2018屆省調查完成(chéng)率達93.92%,2016屆省調完成(chéng)率達78.05%,用人單位調查完成(chéng)率98.50%。

    30

    項目效益(效果)

    20

    (1)2019年招生,省内普高專業投檔分數474分,比2018年提高11分,位次号提升681位,高出浙江省三段線210分,排名全省高職第9,溫州同類高職院校中排名第1;共錄取二段線以上考生163人,比2018年增加了56人;軟件技術專業在二段全部完成(chéng)招生計劃,實現了我院某一專業在二段全部完成(chéng)招生計劃零的突破,也是溫州唯一一個在二段全部完成(chéng)招生計劃的專業。

    (2)我校2019屆畢業生總就(jiù)業率98.92%,就(jiù)業率連續14年超98%。溫州籍貫生源1651人,留溫就(jiù)業率68.29%(不含升學(xué)),在溫州高校中排名第一。2019屆畢業生中共927位學(xué)生報名參加專升本考試,578位學(xué)生被(bèi)46所本科院校錄取,上線率爲16.84%,錄取率爲62.35%,錄取人數比2018年增加165人,創曆年新高。

    (3)2019年,8支隊伍參加第十一屆浙江省大學(xué)生職業生涯規劃大賽,3支隊伍入圍第決賽。共計獲2個一等獎、1個二等獎,2個三等獎、3個優勝獎。

    (4)在2019年浙江省高校畢業生職業發(fā)展與人才培養質量跟蹤調查中,我校2018 屆畢業生職業發(fā)展與人才培養質量總得分在全省高職院校中排名第一,我校 2016 屆(畢業三年後(hòu))畢業生就(jiù)業競争力總得分在全省高職院校中排名第一,用人單位對(duì)我校2018屆畢業生綜合素質的滿意度在全省高職院校排名第二。

    20

    合計

    100

    -

    95.5

    自評結果

    -

    R優秀  90分得分100分  良好(hǎo)  80分得分<90

      一般  60分得分<80 較差  得分<60

    招生就(jiù)業經(jīng)費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,項目自評得分95.5分,自評結論爲優秀”。項目全年預算數爲210萬元,執行數爲198.7萬元,完成(chéng)預算的94.62%。項目績效目标完成(chéng)情況:一是2019年學(xué)院招生錄取4641人,其中省内4109人,省外532人。普高招生學(xué)院最低投檔線排名全省第9,首次進(jìn)入全省前10行列。軟件技術專業在二段全部完成(chéng)招生計劃,實現招生專業在二段全部完成(chéng)招生計劃零的突破,是浙南閩北高職院校唯一一個在二段全部完成(chéng)招生計劃的專業。二是2019屆畢業生初次就(jiù)業率98.92%,留溫就(jiù)業率超60%。三是2019年畢業生職業發(fā)展狀況和人才培養質量調查中,我校2018 屆畢業生職業發(fā)展與人才培養質量、2016 屆(畢業三年後(hòu))畢業生就(jiù)業競争力用人單位對(duì)我校2018屆畢業生綜合素質的滿意度在全省高職院校排名前三。發(fā)現的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。 

    3. 财政評價項目績效評價結果。

    2019年度本部門由财政部門組織開(kāi)展的績效評價項目2個,預算金額共計1515萬元。其中:評價結果等次爲優秀的項目0個;評價等次爲良好(hǎo)的項目1個,是教學(xué)經(jīng)費項目, 預算金額915萬元,執行數爲915萬元,完成(chéng)預算的100%項目資金主要用于支付考試、課堂教學(xué)、學(xué)籍管理、教學(xué)差旅、技能(néng)比賽等費用;評價結果等次爲一般的項目1個,是雙高院校創建項目, 預算金額1000萬元,執行數爲403.21萬元,完成(chéng)預算的40.32%。項目資金主要用于對(duì)田徑運動場、室外籃球場和網球場項目進(jìn)行改造提升。 

    4. 部門評價項目績效評價結果。

    2019年度未開(kāi)展      

    (十)其他重要事(shì)項的情況說(shuō)明

    1.機關運行經(jīng)費支出情況。

    2019年度機關運行經(jīng)費支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長(cháng)0%,主要原因是我院屬于事(shì)業單位性質,2019年度無機關運行經(jīng)費支出。

    2.政府采購支出情況。

    2019年度政府采購支出總額2,038.66萬元,其中:政府采購貨物支出945.27萬元、政府采購工程支出435.00萬元、政府采購服務支出658.39萬元。授予中小企業合同金額1,510.30萬元,占政府采購支出總額的74.08%。其中,授予小微企業合同金額489.43萬元,占政府采購支出總額的24.01%。

    3.國(guó)有資産占有使用情況。

    截至2019年12月31日,文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級及所屬各單位共有車輛16輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車14輛,其他用車主要是接送教職工上下班和接送學(xué)生外出實踐實習以及後(hòu)勤物資采購。單價50萬元以上通用設備6台(套),單價100萬元以上專用設備4台(套)。

    四、名詞解釋

    1.财政撥款收入:指本級财政部門當年撥付的财政預算資金,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

    2.事(shì)業收入:指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入:指事(shì)業單位在專業業務活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事(shì)業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事(shì)業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在“财政撥款”、“事(shì)業收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    7.用事(shì)業基金彌補收支差額:指事(shì)業單位動用非财政撥款結餘彌補收支差額的金額。

    8.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後(hòu)年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位爲保障其正常運轉,完成(chéng)日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

    11.項目支出:指預算單位爲完成(chéng)其特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.“三公”經(jīng)費:納入财政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(guó)(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(guó)(境)費反映單位公務出國(guó)(境)的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    14.機關運行經(jīng)費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事(shì)業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    15.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):是指經(jīng)國(guó)家批準成(chéng)立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

    16.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):是指反映用于其他普通教育方面(miàn)的支出。

    17.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出

    18.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映其他教育費附加支出。

    19.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映其他用于教育方面(miàn)的支出。

    20.科學(xué)技術支出(類)技術研究與開(kāi)發(fā)(款)應用技術研究與開(kāi)發(fā)(項):反映從事(shì)技術開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開(kāi)發(fā)研究的支出。

    21.科學(xué)技術支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項):反映除社會(huì)科學(xué)基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

    22.文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化和旅遊(款)其他文化和旅遊支出(項):反映除圖書館、文化展示等項目以外其他用于文化方面(miàn)的支出。

    23.衛生健康支出(類)行政事(shì)業單位醫療(款)事(shì)業單位醫療(項):反映财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費,按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。

    24.城鄉社區支出(類)國(guó)有土地使用權出讓收入及對(duì)應專項債務收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面(miàn)的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向(xiàng)中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有吃使用費的支出。

    25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

    26.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向(xiàng)轉役複員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    27.其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

    28其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事(shì)業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事(shì)業的彩票公益金支出。

     

    文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校2019年度部門決算公開(kāi)表.xls


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