文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校
2016年度部門決算
一、2016年度部門決算概況
(一)主要職能(néng)
文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校是1999年經(jīng)教育部批準創辦的全日制高職院校,由浙江省教育廳領導管理,溫州市人民政府主辦。現爲國(guó)家示範性高職院校、全國(guó)職業教育先進(jìn)單位、全國(guó)高職高專人才培養工作水平評估優秀學(xué)校、浙江省文明單位、浙江省高職重點建設院校。學(xué)院現有茶山校區與瑞安校區,其中茶山本部坐落于風景秀麗的溫州高教園區,瑞安校區坐落于溫州市瑞安江南新區,校園總占地1087.2畝,建築面(miàn)積35.4萬平方米,總投資超13億元,擁有教學(xué)設備總值1.5億元,圖書館藏書108萬冊。全院在編在崗教職工660人,副高以上職稱216人,雙師素質教師占90%以上。學(xué)院面(miàn)向(xiàng)全國(guó)20餘個省(市)招生,現有全日制在校生10858人。
學(xué)院承擔的主要職能(néng)爲:培養高等專科學(xué)曆技術應用人才,促進(jìn)科技文化發(fā)展,承擔了經(jīng)濟類、機電類、輕工類、管理類等專業學(xué)曆教育及相關成(chéng)人繼續教育和專業技術培訓等職能(néng)。覆蓋了浙南地區主要支柱産業和特色行業,形成(chéng)了以工科類專業爲主、經(jīng)管類與設計類專業協調發(fā)展的專業格局。2015年經(jīng)浙江省教育廳批準,學(xué)院開(kāi)始四年制高職人才培養試點工作,在電氣工程及其自動化專業和機械工程專業招收應用型本科生,是浙江省首批四年制高職人才培養試點單位。自2016年開(kāi)始,學(xué)院與溫州大學(xué)聯合培養專業學(xué)位研究生。
學(xué)院堅持産教融合、校企合作、工學(xué)結合、知行合一,充分發(fā)揮民營企業機制靈活的優勢,與35個行業協會(huì)、730餘家民營企業開(kāi)展全方位多層次的合作;積極推進(jìn)辦學(xué)體制機制改革,與瑞安市政府合辦溫職院瑞安校區,與瓯海區政府共建溫州設計學(xué)院(選址瓯海時(shí)尚智造小鎮);與行業協會(huì)聯辦溫州酒店管理學(xué)院、溫州家具學(xué)院、富民金融學(xué)院等6個行業共建的二級學(xué)院。積極推進(jìn)以生爲本的“雙層次多方向(xiàng)”人才培養模式改革,落實“特長(cháng)生培養、小班化教學(xué)”的分層分類教學(xué);從改變校園形态入手,打造創新創業工場,構建了“訓研創”一體的實踐教學(xué)體系。
學(xué)院加強與國(guó)外的交流與合作。與加拿大不列颠哥倫比亞理工大學(xué)和英國(guó)桑德蘭大學(xué)開(kāi)展兩(liǎng)個經(jīng)教育部備案的中外合作辦學(xué)項目,其中與加拿大不列颠哥倫比亞理工大學(xué)的合作辦學(xué)項目爲浙江省示範性中外合資辦學(xué)項目。與亞龍科技集團共建溫職院亞龍國(guó)際智能(néng)技術學(xué)院,面(miàn)向(xiàng)“一帶一路”沿線國(guó)家開(kāi)展技能(néng)培訓。
(二)部門決算單位構成(chéng)
2016年度文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校部門決算包括:本級決算及所屬0個行政單位、0個事(shì)業單位決算,具體如下:(列表)
序号 | 單位名稱 |
1 | 溫州職業學(xué)院本級 |
2 |
二、2016年度部門決算報表
詳見附件。(附相關表格10張)
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況
1、2016年度收入總計32,871.53萬元,其中本年收入29,392.28萬元;年初結轉和結餘3,479.25萬元。具體情況如下:
(1)财政撥款收入16,166.78 萬元,較上年增加1,008.68萬元,增長(cháng)6.65%,其中:一般公共預算撥款較上年增加795.35萬元,增長(cháng)5.46%,政府性基金預算撥款較上年增加213.33萬元,增長(cháng)35.59%。主要原因是學(xué)生人數增加引起(qǐ)的财政撥款較上年增加790萬元,但由于2014年底結轉的政府采購項目多,反而當年财政撥款減少27.25萬元;專項撥款較上年增加1035.93萬元。
(2)事(shì)業收入11,557.23萬元,較上年增加493.82萬元,增長(cháng)4.46%,主要原因是科研的縱向(xiàng)課題撥款收入較上年增加212.92萬元,增長(cháng)52.05%;财政專戶資金收入較上年增加280.90萬元,增長(cháng)2.64%。
(3)本年度經(jīng)營收入爲0.
(4)其他收入1,668.28萬元,較上年增加1,602.48萬元,增長(cháng)24.35倍,主要原因是以前年度的職業年金撥入1,439.77萬元,中小企業平台運營服務75萬元,2010年以前無法支付的學(xué)生代管費轉收入48.41萬元。
(5)本年度用事(shì)業基金彌補差額爲0。
(6)年初結轉和結餘3,479.25萬元,較上年減少1,255.25萬元,下降26.51%,主要原因是結轉下年的項目經(jīng)費減少。
2、2016年度支出總計32,871.53萬元,其中本年支出29,137.56萬元。具體情況如下:
(1)教育支出類26,767.62萬元,主要用于提升地方高校辦學(xué)水平、教學(xué)業績提升計劃獎補、高校學(xué)生食堂夥食補貼、國(guó)家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金、助學(xué)金、應征入伍學(xué)生學(xué)費補償金等方面(miàn)的支出、殘疾人大學(xué)生學(xué)費住宿費減免、精品課程建設補助、高校特色專業建設補助、示範性實訓基地建設等方面(miàn)的支出、教師素質與科研提升計劃等方面(miàn)。較上年增加3,137.34萬元,增長(cháng)13.28%,主要原因是現代職業教育質量提升計劃中央獎補資金、2016年市屬高校省政府獎學(xué)金等專項經(jīng)費支出增加1,486.24萬元,補繳以前年度的職業年金1,439.77萬元,2016年職工淨增32人的人員經(jīng)費支出淨增204.23萬元。
(2)科學(xué)技術支出類13.83萬元,主要用于浙江省政府設立的自然科學(xué)基金和技術研究與開(kāi)發(fā)支出。較上年減少903.89萬元,下降98.49 %,主要原因是本年度以科學(xué)技術類支出類撥的科研課題經(jīng)費、教改課程建設經(jīng)費910.43萬元沒(méi)有。
(3)文化體育與傳媒類0.56萬元,主要用于浙江省重點文化創新團隊補助。較上年減少1.37萬元,減少70.84%,主要原因是本年度重點文化創新團隊補助專項經(jīng)費撥款沒(méi)有,都(dōu)是上年度結轉的。
(4)醫療衛生與計劃生育支出類 652.43萬元,主要用于财政部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費,按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。較上年增加 52.26萬元,增長(cháng)8.7 %,主要原因2016年新增44人的醫療保險繳費經(jīng)費。
(5)商業服務業等支出類16.1萬元,主要用于外貿公共服務平台建設專項支出。較上年減少184.95萬元,減少91.99%,主要原因是本年度外貿公共服務平台專項經(jīng)費撥款沒(méi)有,都(dōu)是上年度結轉的。
(6)住房保障支出類874.30萬元,主要用于人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。較上年減少2.35萬元,減少0.27%,主要原因2015年的住房保障支出中有補繳2014年住房公積金。
(7)其他支出類812.73萬元,主要用于國(guó)家勵志獎學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金市補經(jīng)費支出及年底追加的社會(huì)保障經(jīng)費。較上年增加213.33萬元,增長(cháng)35.59%,主要原因是增人增資中的社會(huì)保障經(jīng)費。
(8)結餘分配73.02萬元。主要是基本結餘轉入事(shì)業基金。較上年減少333.63萬元,下降82.04%,主要原因基本結餘減少。
(9)年末結轉和結餘3,660.95萬元,主要是基建項目結轉2,149.78萬元、事(shì)業項目結轉1,511.18萬元。較上年減少 105.3萬元,下降2.8%,主要原因是以前年度結轉的項目,今年完成(chéng)。
(二)本年收入決算情況
2016年度本年收入合計29,392.28萬元,其中:财政撥款16,166.78萬元,占55 %;事(shì)業收入11,557.23萬元,占39.32%;其他收入1,668.28萬元,占5.68%。
(三)本年支出決算情況
2016年度本年支出合計29,137.56萬元,其中:基本支出15,562.74萬元,占53.41 %;項目支出13,574.82萬元,占46.59%。
(四)财政撥款收入支出決算情況
2016年度财政撥款收、支總計均爲16,278.48萬元,與上年相比,财政撥款收支總計各增1,117.65萬元,增長(cháng)7.37%,主要原因是2016年末較2015年末正式人員淨增32人的工資和社保政策調整及正常職稱晉升追加工資等淨增833.7萬元,部門項目經(jīng)費較上年減少875.45萬元,專項經(jīng)費較上年增加1035.93萬元。
(五)一般公共預算财政撥款支出情況
2016年度部門決算一般公共預算财政撥款支出決算15,365.76萬元,比年初預算增加 2445.42萬元,增長(cháng)18.92%。具體情況如下:
1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)事(shì)務支出 659.13萬元,比年初預算增加659.13萬元。主要是專項撥款。其中提升地方高校辦學(xué)水平110.69萬元、教學(xué)業績提升計劃獎補資金325.53萬元、國(guó)家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金、助學(xué)金、應征入伍學(xué)生學(xué)費補償金221.41萬元、科技創新活動計劃暨新苗人才計劃獎補資金1.5萬元。
2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)事(shì)務支出12,810.53萬元,比年初預算增加1,348.65萬元,增長(cháng)11.77%。主要是專項撥款增加1507.82萬元,當年财政部門預算減少159.17萬元。 主要是現代職業教育質量提升計劃專項資金643.18萬元、高職高專優勢專業建設資金222.33萬元、市屬高校省政府獎學(xué)金108萬元、高等教育質量工程經(jīng)費297.70萬元、地方高校中央生均撥款專項資金70.77萬元、高校學(xué)生夥食補貼58.84萬元、其他專項106.99萬元。
3.教育支出(類)教育費教育附加安排的支出(款)其他教育費教育附加安排的支出(項)事(shì)務支出338.87萬元,比年初預算增加338.87萬元。主要是高等教育質量工程獎補等專項資金增加。
4.科學(xué)技術支出(類)基礎研究支出(款)自然科學(xué)基金(項)事(shì)務支出2.42萬元,比年初預算增加2.42萬元。主要是2014年浙江省自然科學(xué)專項資金專項資金增加。
5.科學(xué)技術支出(類)技術研究與研發(fā)(款)應用技術研究與開(kāi)發(fā)(項)事(shì)務支出11.40 萬元,比年初預算增加11.4萬元。主要是省科技發(fā)展專項資金增加。
6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)事(shì)務支出0.56萬元,比年初預算增加0.56萬元。主要是第四批省重點文化創新團隊補助專項資金增加。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事(shì)業單位醫療(項)支出事(shì)務支出652.43 萬元,比年初預算增加11.56萬元,增長(cháng)18.04%。主要是社保政策調整及人員淨增32人。
8.商業服務業等支出(類)涉外發(fā)展服務支出(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項)事(shì)務支出16.1萬元,比年初預算增加16.1萬元。主要是外貿公共服務平台建設專項資金專項資金。
9.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)事(shì)務支出837.5萬元,比年初預算增加19.91萬元,增長(cháng)2.44%。主要是正式人員淨增32人。
住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項)事(shì)務支出36.8萬元,比年初預算增加36.8萬元。主要是正式人員淨增32人及99年以前參加工作職工的住房補貼。
(六)一般公共預算财政撥款基本支出情況
2016年度度一般公共預算财政撥款基本支出8,689.11萬元。其中:人員經(jīng)費8,401.34萬元,包括工資福利支出6,816.09萬元(其中:基本工資2,279.56萬元、津補貼0.78萬元、獎金402.17萬元、其他社會(huì)保障繳費311.67萬元、夥食補助219.80萬元、績效工資2,240.84萬元、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費1,265.21、其他工資福利96.05萬元);對(duì)個人和家庭的補助支出1,585.24萬元(其中:離休費104.28萬元、生活補助12.84萬元、醫療費484.84萬元、住房公積金837.50萬元、購房補貼138.72萬元,其他對(duì)個人和家庭補助支出7.07萬元);公用經(jīng)費287.77萬元(其中:辦公費53.99萬元、印刷費1.63萬元、手續費3.91萬元、郵電費46.32萬元、物業管理費費0.12萬元、差旅費26.21萬元、維(修)護費0.25萬元、專用材料費4.60萬元、勞務費0.95萬元、委托業務費2.66萬元,工會(huì)經(jīng)費77.51萬元、稅金及附加5.02萬元、其他商品服務支出64.59萬元)。
(七)政府性基金預算财政撥款收入支出情況
2016 年度政府性基金預算年初結轉爲0,本年收入812.73萬元,本年支出812.73萬元,年末結轉爲0。支出具體情況如下:
1.其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應專項債務收入安排的支出(項)事(shì)務支出812.73萬元。比年初預算增加812.73萬元。主要是淨增32人的社會(huì)保險經(jīng)費445.13萬元以及2016年度國(guó)家勵志獎學(xué)金國(guó)家助學(xué)金市補經(jīng)費367.6萬元。
(八) “三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國(guó)(境)費用:根據外事(shì)部門安排的因公出國(guó)計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(guó)(境)支出22.42萬元(其中有一人出國(guó)培訓經(jīng)費6.08萬元由省撥專項經(jīng)費列支,不占用出國(guó)經(jīng)費預算額度),占用出國(guó)經(jīng)費預算額度因公出國(guó)(境)支出16.34萬元,比年初預算減少13.66萬元,減少45.53%,主要原因是年初預算安排中有3們教師參加浙江省組團,該團組未通過(guò)審批,出國(guó)任務取消。比上年決算數增加7.47萬元,增長(cháng)84.22%,主要原因是不同的國(guó)家費用不同。因公出國(guó)(境)費用主要中加深層次合作辦學(xué),組團到境外合作學(xué)校進(jìn)行交流互訪及參加教育部或省市組團的國(guó)外公務考察活動和教師出國(guó)培訓等公務出國(guó)(境)的住宿費、國(guó)際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國(guó)(境)團組一個;本部門全年因公出國(guó)(境)累計5人次,較上年增加 0人次。
2.公務接待費:2016年度公務接待費支出 22.99萬元,比年初預算減少0.01萬元,下降0%;與上年決算數持平。公務接待費主要用于接待接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家住行費用等、國(guó)外合作學(xué)校、國(guó)外來賓來溫交流人員的吃住行等支出。其中,本部門國(guó)内公務接待132批次,1356人次,支出 20.39萬元;國(guó)(境)外事(shì)接待18批次,89人次,支出2.60萬元。
3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費支出96.28萬元,比年初預算減少48.72萬元,下降33.6%,因本年度燃料油價格下降及我院年中報廢了1個舊車,新增的車輛12底才到位,年内使用的車輛減少,車輛運行維護費有較大程度的減少。比上年決算數減少65.83萬元,下降40.61%。減少的主要原因是廂式貨車一輛已經(jīng)采購尚未驗收。具體内容如下:
公務用車購置支出16.34萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務用車。
公務用車運行維護費支出79.94萬元,主要用于領導公務用車、教師上下班接送車、學(xué)生實習外出接送、後(hòu)勤用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年度,本級及所屬單位公務用車保有量爲21輛,較上年增加(或減少)0輛。
(九)其他重要事(shì)項情況說(shuō)明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
我院爲全額撥款事(shì)業單位,無機關運行經(jīng)費支出。
2、政府采購情況
2016年度文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級及所屬各預算單位政府采購預算3,620.54萬元,采購支出總額3,524.80萬元。其中:貨物采購支出3,148.29萬元;工程采購支出376.51萬元;服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額605.71萬元,占政府采購支出總額 82.82%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額 0%。
3、國(guó)有資産占用情況
截止2016年底,文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校本級及所屬各預算單位資産合計49,687.15萬元,比上年下降33.45 %,主要原因是從2016年開(kāi)始提固定資産折舊。其中:流動資産6,677.18萬元,占總資産的 13.44 %;固定資産淨值26,239.32萬元,占總資産的 52.81 %;在建工程 13,398.72 萬元,占總資産的 26.97 %;長(cháng)期投資236.69萬元,占總資産的 0.48 %;無形資産3,104.49 萬元,占總資産的 6.25 %;其他資産30.75 萬元,占總資産的 0.05 %。固定資産含:車輛21輛,其中一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車0輛、其他用車 12輛,其他用車主要用于接送教職工上下班和接送學(xué)生外出實踐實習以及後(hòu)勤買菜購物用;單位價值50萬元(含)以上通用設備13套(台); 單位價值100萬元(含)以上專用設備1套(台)。
4、績效評價結果情況
2016年度本部門實施支出績效評價的項目 3個,支出金額 1,317.54 萬元。其中:被(bèi)評爲優秀的項目 2個,分别是:師資建設經(jīng)費項目,支出116.75萬元;招生就(jiù)業經(jīng)費項目,支出134萬元。被(bèi)評爲良好(hǎo)的項目1個,是:科研教改經(jīng)費項目,支出 1,066.79萬元。
(十)其他需要公開(kāi)的事(shì)項
本報告不包含溫州職院四方後(hòu)勤有限公司及文成(chéng)縣職業中等專業學(xué)校食堂
四、名詞解釋
1.财政撥款收入:從同級财政部門取得的财政預算資金,包括公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
2.事(shì)業收入:事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事(shì)業單位收到的财政專戶實際核撥的資金)。
3.經(jīng)營收入:事(shì)業單位在專業業務活動及輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:預算單位在“财政撥款”、“事(shì)業收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事(shì)業基金彌補收支差額:事(shì)業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事(shì)業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結餘:預算單位以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成(chéng)等産生的結餘資金。
7.結餘分配:事(shì)業單位按照國(guó)家規定應交所得稅和提取事(shì)業基金、專用基金的分配情況和結果。
8.年末結轉和結餘:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的資金,或項目已完成(chéng)等産生的結餘資金。
9.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成(chéng)日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預算單位爲完成(chéng)其特定的行政工作任務或事(shì)業發(fā)展目标所發(fā)生的支出。
11.事(shì)業單位經(jīng)營支出:指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)(境)費用:反映單位公務出國(guó)(境)的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費:反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
14.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費:爲保障行政單位和參照公務員法管理的事(shì)業單位運行使用一般公共預算财政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費,即使用一般公共預算财政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
17.流動資産:是指一年以内變現或耗用的資産,包括庫存現金、銀行存款、零餘額用款額度、财政應返還(hái)額度、應收及預付款項、存貨等。
18.固定資産:是指使用期限超過(guò)1年(不含1年),單位價值在規定标準以上,并且在使用過(guò)程中基本保持原有物質形态的資産。
19.在建工程:是指單位已經(jīng)發(fā)生必要支出,但尚未完工交付使用的各種(zhǒng)建築(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。
20.無形資産:是指不具有實物形态而能(néng)爲單位提供某種(zhǒng)權利的非貨币性資産。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。
21.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):是指經(jīng)國(guó)家批準成(chéng)立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。
22. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經(jīng)國(guó)家批準設立的高等職業大學(xué)、專科職業教育等方面(miàn)的支出。
23.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出:反映除了農村中小學(xué)校舍建設等項目以外的其他教育費附加支出。
24.科學(xué)技術支出(類)基礎研究(款)自然科學(xué)基金(項):指各級政府設立的自然科學(xué)基金支出。
25.科學(xué)技術支出(類)其他科學(xué)技術支出(款)其他科學(xué)支出(項):指其他科學(xué)技術支出中除科技獎勵、核應急、轉制科研機構等以上各項外用于科技方面(miàn)的支出。
26.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指文化支出中除文化展示及紀念機械、藝術場所、藝術表演團體、文化活動、群衆文化、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理等以上各項以外的用于文化方面(miàn)的支出。
27.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事(shì)業單位醫療(項):指政府部門集中安排的事(shì)業單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事(shì)業單位的公費醫療經(jīng)費,按國(guó)家規定享受離休人員待遇人員的醫療經(jīng)費。
28.商業服務業等支出(類)涉外發(fā)展服務支出(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映除行政運行、一般行政管理事(shì)務、機關服務、外商投資環境建設補助資金等項目以外其他用于涉外發(fā)展服務方面(miàn)的支出。
29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例爲職工繳納的住房公積金。
30.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事(shì)業單位向(xiàng)符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向(xiàng)轉役複員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。